Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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3384 | Autorizzazione pagamento di € 5,88 al Comune di Regalbuto (EN) (C.F. 80000660862) mediante l'emissione di un mandato di pari importo, sul rispettivo conto di tesoreria unica, n. 513 – 0188363, come da indicazioni e modalità di pagamento previste dalle circolari n. 11/18 e n. 19/18 della Ragioneria Generale. Il suddetto impegno di spesa e il rispettivo pagamento sono a valere sul capitolo 142507. | 30/05/2024 | 30/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
3381 | Impegno di €. 488,00 (euro quattrocentottantotto/00) in favore della ditta CoopService F.M. quale importo per lavori di piccola manutenzione idraulica c/o la sede del Dipartimento. Il suddetto importo graverà sul cap. 142540 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3376 | IMPEGNA E LIQUIDA LA SOMMA DI EURO 1057.17 SUL CAPITOLO 142505 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DI CAVARRETTA MAURIZIO | 30/05/2024 | 30/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3353 | Liquidazione di € 720,00 (euro settecentoventi/00) iva esclusa in favore della Ditta Cimò Impalli Antonino - via Conte Federico n. 198, 90124 Palermo – P.I. 05304300824, C.F. XXXXXXXXXXX - sul conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale importo per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico c/o la sede del Dipartimento. Tale importo graverà sul capitolo 142540 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3325 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 266.97 SUL CAPITOLO 140302 SPESE MISSIONI DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI GABINETTO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3311 | Liquidazione saldo Accordo Co.Ri.Bi.A. progetto ex c. 89 art.26 L.R. n.2/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3218 | Liquidazione sul capitolo 142584 di € 1.098,00 per il pagamento della fattura n. 35/PA del 30/04/2024 relativa al servizio di disinfestazione dei locali di Viale Regione Siciliana n. 2771 e Via Camillo Camilliani n. 58, dell’Osservatorio Malattie delle Piante di Palermo e del Vivaio Paulsen, eseguito il 26/04/2024, della Ditta Coopservice F.M. | 24/05/2024 | 24/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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3217 | Liquidazione di 2.440,00 IVA compresa per il saldo della fatt. n. 84/24 del 05/03/2024 sul Cap. 142512 per la manutenzione HARDWARE e SOFTWARE del sistema di rilevazione delle presenze installato presso la sede dell’Assessorato Agricoltura di Palermo e Uffici Periferici alla ditta ARKIMEDE srl | 24/05/2024 | 24/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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