Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
319 | Liquidazione e pagamento delle fatture di cui in elenco allo stesso Decreto, emesse da TIM S.p.a. relative ai servizi di connettività erogati presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale nel periodo agosto/settembre 2021, per un importo complessivo di € 106.018,11 IVA inclusa, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” impegno n. 52/2021 assunto con D.D.A. n. 308/2021, codice Piano dei Conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della Regione esercizio finanziario 2021. | 26/11/2021 | 30/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
318 | Liquidazione e pagamento delle fatture n. 6820211114000706 e n. 6820211114000708 del 09/11/2021 emesse da TIM S.p.a., per un importo complessivo di € 4.501,80, IVA compresa, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, impegno n. 53/2021 assunto con D.D.A. n. 306/2021, codice Piano dei Conti U.1.03.02.19.004 . | 26/11/2021 | 30/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
1853 | cap. 210301 di euro 1.150,38 relativo alla liquidazione e al pagamento delle missioni dell'Assessore | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
1852 | Decreto liquidazione fattura n. 137 a favore della vernengo servizi srl relativa al terzo trimestre manutenzione ordinaria locali Dipartimento Finanze e Credito Capitolo 216512 |
25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
1851 | cap. 210301 di euro 202,40 relativo alla liquidazione e al pagamento delle missioni dell'Assessore | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
1850 | cap. 212503 di euro 405,92 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore dell'Agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei e ferroviari per le missioni dei dipendenti del dipartimento bilancio e tesoro | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
1849 | cap. 210302 di euro 141,81 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore dell'Agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei per le missioni dei componenti l'ufficio di gabinetto | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
1848 | Decreto liquidazione fattura a favore della Vernengo servizi srl 3° trimestre del contratto di manutenzione ordinaria locali Dipartimento Bilancio e Tesoro Capitolo 212512 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione |