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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
1006 Autorizzazione pagamento cap.280507 Poste Italiane Sede € 50,71 29/07/2021 30/07/2021 Decreti
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1005 Decreto di Impegno e autorizzazione 284762 AMAP SEDE € 14,85 29/07/2021 29/07/2021 Decreti
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1003 Decreto di Impegno e autorizzazione 284762 ENEL gas GC RG € 68,37 29/07/2021 29/07/2021 Decreti
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996 Liquidazione della fattura n. 36/PA del 12.05.2021 di €. 1.039,46 della ditta SICHEM di Scalia Emanuela 27/07/2021 28/07/2021 Decreti
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994 Decreto di Impegno e autorizzazione pagamento 284762 GC CL € 556,04 26/07/2021 27/07/2021 Decreti
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993 Decreto di Autorizzazione pagamento 280510 Laser Service € 297,68 26/07/2021 27/07/2021 Decreti
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992 Decreto di Autorizzazione pagamento 280507 Speed Post GC RG € 110,27 26/07/2021 27/07/2021 Decreti
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984 Decreto di Impegno su prenotazione e Autorizzazione pagamento 280510 PRINK CORPORATE € 399,67 23/07/2021 23/07/2021 Decreti
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