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N.OggettoData emissionePubblicazioneTipologiaAssessorato/DipartimentoDettaglio
142 Impegno e liquidazione Diarie Assessore Aricò Alessandro periodo 20-21/01/2026 Cap. 270301 dell'importo di Euro 155,00 03/02/2026 03/02/2026 Decreti
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141 Impegno e liquidazione rimborso viaggio Assessore Aricò Alessandro periodo 20-21/01/2026 a Roma Cap. 270301 dell'importo di Euro 1.072,17 03/02/2026 03/02/2026 Decreti
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140 Impegno e liquidazione missioni personale Ufficio di Gabinetto Sigf. Giammalva Pietro Giuseppe19-20-21/12/2025 Cap. 270302 dell'importo di Euro 105,09 03/02/2026 03/02/2026 Decreti
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139 Autorizzazione pagamento 280512 Aretusa GC SR € 717,36
29/01/2026 29/01/2026 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
134 Autorizzazione pagamento 280511 Copitel URC CT € 1.799,99
29/01/2026 29/01/2026 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
132 Autorizzazione pagamento 284762 ENEL GC RG € 2.605,64
29/01/2026 29/01/2026 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
118 Easy Go 2 - Decreto di liquidazione lavoro straordinario relativo al mese di Dicembre 2026. 29/01/2026 30/01/2026 Decreti
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130 Liquidazione e Autorizzazione pagamento 284762 Acque di CL GC CL € 830,64
28/01/2026 29/01/2026 Decreti
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