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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
40 Il DDS n. 37 del 12.04.2024 è annullato per mero errore contabile nella determinazione della base imponibile e della corrispondente imposta sul valore aggiunto.
E’ autorizzata la liquidazione della fattura n. 216/C-2024 di € 14.671,56 IVA inclusa, del fornitore Intersystem SRL, Via Nazareno Gianni n. 7 - cap 00131 ROMA -, riguardante l’acquisto delle licenze degli apparati di sicurezza dell’ambiente di preproduzione SPC Cloud Lotto1 all’interno del CT- TDR, a gravare assunto sull’impegno di spesa sul capitolo 132329 “ Spese utilizzo beni di terzi” cod. SIOPE 1.03.02.07.006, assunto con il DDG n. 26 del 15.03.2024.
19/04/2024 22/04/2024 Decreti
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39 E' assunto l’impegno di spesa di € 237,98 sul capitolo 132335 “SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE” codice piano dei conti finanziario n. U.1.03.02.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2024, ed è contestualmente liquidato il medesimo importo in favore della D.ssa Vitalba Vaccaro, nata a Xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx - C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, per il rimborso delle spese sostenute per la missione svolta a Roma il 16 aprile 2024, per partecipare all’incontro presso l’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale in via S. Susanna, 15. 17/04/2024 17/04/2024 Decreti
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37 E' autorizzata la liquidazione della fattura n. 216/C-2024 di € 14.671,56 IVA inclusa del fornitore "Intersystem SRL", Via Nazareno Gianni n. 7, CAP 00131, ROMA - Partita IVA 00865531008 -, riguardante l’acquisto delle licenze degli apparati di sicurezza dell’ambiente di preproduzione SPC Cloud Lotto1 all’interno del CT- TDR, a gravare assunto sull’impegno di spesa sul capitolo 132329 “Spese utilizzo beni di terzi”, cod. SIOPE 1.03.02.07.006, assunto con il DDG n. 26 del 15.03.2024. 12/04/2024 15/04/2024 Decreti
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31 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fattura n. 242007/V3-2024 del 12/03/2024 per l’importo complessivo di € 10.085.33 iva compresa mediante emissione di mandato commerciale in favore della ditta Elmi S.r.l., con sede legale in Palermo, per la fornitura dei servizi Infrastrutturali a sostegno del “Progetto di Realizzazione ed implementazione di Strumenti di Collaborazione e Condivisione”, sul cap. 212514 “Spese per la Gestione dei Servizi Informatici e di Telecomunicazione” - codice SIOPE U.1.03.02.19.003 - a gravare sull’impegno n. 2 assunto con il DDG n. 17 del 05/03/2024, esercizio finanziario 2024 del bilancio della Regione Siciliana. 21/03/2024 21/03/2024 Decreti
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30 E' disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento della fattura n. PAE0007509 del 29/02/2024 di € 278.369,55, per i servizi Informatici e di Telecomunicazione erogati nel periodo gennaio-febbraio 2024 mediante emissione di mandato commerciale a valere sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECO-MUNICAZIONE” (U.1.03.02.19.004) ) sull’impegno n. 111/2024 del Bilancio della Regione Siciliana 2024 in favore di Fastweb S.p.a. sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 . 19/03/2024 20/03/2024 Decreti
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28 E' assunto l’impegno di spesa per € 14.112,07, sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della Regione Siciliana - es. fin. 2024 - in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano, ed è autorizzata la liquidazione della complessiva somma di € 14.112,07 iva inclusa, a valere sull’impegno di cui all’art. 1, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano. 18/03/2024 18/03/2024 Decreti
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27 E' assunto l’impegno di spesa per € 12.335,83, sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2024 in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano ed è autorizzata la liquidazione della complessiva somma di € 12.335,83 IVA inclusa, a valere sull’impegno di cui all’art. 1, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. 15/03/2024 18/03/2024 Decreti
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26 E' approvato il contratto ordinativo ad esecuzione immediata n. 7696468 sul MEPA, protocollato in entrata al n. 1910 del 14.03.2024, stipulato ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con il fornitore Intersystem SRL Via Nazareno Gianni,7 cap 00131 – ROMA, riguardante l’acquisto delle licenze degli apparati di sicurezza dell’ambiente di preproduzione SPC Cloud Lotto1 all’interno del CT- TDR, al costo complessivo di € 14.671,56 IVA compresa, ed è assunto impegno sul capitolo 132329 “ Spese utilizzo beni di terzi”, cod. SIOPE 1.03.02.07.006, sull’esercizio 2024. 15/03/2024 18/03/2024 Decreti
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