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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
94 Servizio 2 - pagamento fattura n. 1795 del 05/07/2023 per l'acquisto di una batteria con elettrodi per il defibrillatore in dotazione nella sede di Roma - ULTRAPROMEDIA S.R.L. 24/07/2023 24/07/2023 Decreti
D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio
Dipartimento degli affari extraregionali
93 Assegnazione del Capitolo 100337 al Dr. Marco Palumbo 20/07/2023 20/07/2023 Decreti
D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale
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92 Annullamento del D.D.G. n. 81 del 10 Luglio 2023 20/07/2023 20/07/2023 Decreti
D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale
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91 Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice. Liquidazione fattura n. A20020231000021593 del 30/06/2023. € 213,50 - Cap. 130322. 19/07/2023 19/07/2023 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
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90 Servizio 2 - Impegno di spesa per l'acquisto di carta igienica e carta mani per le sedi di Roma - MONTI CONVERTING S.R.L. 18/07/2023 18/07/2023 Decreti
D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio
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89 Rimborso spese missione dal 26/06/23 al 01/07/2023 – località Villa San Giovanni. Dipendente Antonino Zangara
€ 226,00. Cap. 130302.
17/07/2023 17/07/2023 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
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88 Rimborso spese missione dal 03/07/2023 al 05/07/2023– località Sciacca. Dipendente Vito Modica
€ 303,60. Cap. 130302.
17/07/2023 17/07/2023 Decreti
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87 Rimborso spese missione dal 26/06/23 al 01/07/2023 – località Villa San Giovanni. Dipendente Vito Modica
€ 474,80. Cap. 130302
17/07/2023 17/07/2023 Decreti
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