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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
792 impegno e liquidazione rimborso spese missioni Assessore Aricò Alessandro anno 2024 capitolo 270301 di Euro 754,83 14/05/2024 14/05/2024 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
791 Impegno e liquidazione diaria anno 2024 capitolo 270301 di Euro 310,00 Assessore
On. Alessandro Aricò.
14/05/2024 14/05/2024 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
781 Area 2 - D.D.A 781 del 14.05.2024 di impegno e liquidazione somma di € 286,00 , a favore dell'Arch. Maria Concetta Antinoro , per la missione a ROMA il 22 aprile 2024.
14/05/2024 14/05/2024 Decreti
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Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
780 Area 2 - D.D.A 780 del 14.05.2024 di impegno e liquidazione somma di € 39,00, a favore del Dott.
Auteri Maurizio, per la missione a PALERMO il 03.04.2024.
14/05/2024 14/05/2024 Decreti
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Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
675 Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 U.R.C./AG € 71,92 - Enel Energia.
14/05/2024 15/05/2024 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
670 Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./CL € 345,15 - ACQUE DI CALTANISSETTA.
14/05/2024 15/05/2024 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
669 Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./CL € 72,81 - ENEL ENERGIA;
14/05/2024 15/05/2024 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
668 Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./PA € 2.070,52 - AMG GAS;
14/05/2024 15/05/2024 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico