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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
62 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fatt. n. 6820240114000804 del 16-1-2024 dell’importo di € 52.921,44 iva compresa e della fatt. 6820240214001782 del 22-2-2024 dell’importo di € 21.448,89 iva compresa della ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, partita IVA 00488410010, per la fornitura del servizio di connettività afferente il progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, sul cap. 212514 “spese per la gestione dei servizi informatici e di telecomunicazione” codice SIOPE U.1.03.02.19.004, a gravare sull’impegno assunto con il DDG n. 127 del 1-6-2023 e mantenuto in conto residui sull’esercizio finanziario 2024. 10/05/2024 13/05/2024 Decreti
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61 E' autorizzata il pagamento della fattura n. 135 del 17/04/2024 di € 103.700,00 IVA inclusa per la fornitura del Gruppo Frigo Aermec nell’ambito dei servizi di manutenzione e riparazione e/o sostituzione posto nella sala CED del Centro Tecnico TDR di via Thaon de Ravel, 18/20 Palermo, per l’importo complessivo di € 103.700,00 iva inclusa, stipulato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii, con la ditta SEAT S.r.l. Via Tommaso Marcellini, 8 CAP 90135 PALERMO P. IVA n. 02956210823 sul cap. 132341 “manutenzioni e riparazioni” cod. finanziario Siope U.1.03.02.09.004, a valere sull’impegno assunto con il DDG n. 202 del 06-09-2023 e reimputato sull’esercizio finanziario 2024. 10/05/2024 13/05/2024 Decreti
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60 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della Fatt. n. 2012107976 del 26-12-2023 di Microsoft S.r.l dell’importo di € 41.846,00 inerente il saldo del contratto prot. 9047 del 19-12-2022 relativo alla acquisizione del servizio “Microsoft Unified Enterprise Support” relativo all’anno 2023 sul cap. 212514 - cod. finanziario U.1.03.02.19.10 -, in favore della Ditta Microsoft s.r.l. , Viale Pasubio, 21 – 20154 MILANO – P. IVA 08106710158, a gravare con l’impegno poliennale assunto con il DDA n. 340 del 21-12-2022 e mantenuto in conto residui. 10/05/2024 13/05/2024 Decreti
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59 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fatt. n. 2090/FPA del 28-12-2023 dell’importo di € 3.048,78 iva compresa della ditta R-Store SPA Via Vittoria Colonna, 14 CAP 80121 Napoli - P. IVA n. 05984211218 per la fornitura di una postazione per sistema di videoconferenza - sul cap. 612002 “SPESE PER HARDWARE.” cod. finanziario Siope U.2.02.01.07.999 - a gravare sull’impegno assunto con il DDG n. 259 del 8-11-2023 e mantenuto in conto residui sull’esercizio finanziario 2024. 10/05/2024 13/05/2024 Decreti
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44 E' disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento della fattura n. PAE0045620 del 31/12/2023 della società Fastweb S.p.a. di € 278.176,73 IVA compresa, per i servizi Informatici e di Telecomunicazione erogati nel periodo novembre e dicembre 2023 mediante emissione di mandato commerciale a valere sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” (U.1.03.02.19.004) ) sull’impegno riaccertato n. 90 del Bilancio della Regione Siciliana 2024, in favore di Fastweb S.p.a. sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, P. IVA 12878470157 – IBAN IT41F0310401607000000770001. 07/05/2024 07/05/2024 Decreti
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42 Decreto di liquidazione in favore della ditta Telecom Italia S.p.A., per la fornitura del servizio di connettività afferente il progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, 29/04/2024 29/04/2024 Decreti
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40 Il DDS n. 37 del 12.04.2024 è annullato per mero errore contabile nella determinazione della base imponibile e della corrispondente imposta sul valore aggiunto.
E’ autorizzata la liquidazione della fattura n. 216/C-2024 di € 14.671,56 IVA inclusa, del fornitore Intersystem SRL, Via Nazareno Gianni n. 7 - cap 00131 ROMA -, riguardante l’acquisto delle licenze degli apparati di sicurezza dell’ambiente di preproduzione SPC Cloud Lotto1 all’interno del CT- TDR, a gravare assunto sull’impegno di spesa sul capitolo 132329 “ Spese utilizzo beni di terzi” cod. SIOPE 1.03.02.07.006, assunto con il DDG n. 26 del 15.03.2024.
19/04/2024 22/04/2024 Decreti
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39 E' assunto l’impegno di spesa di € 237,98 sul capitolo 132335 “SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE” codice piano dei conti finanziario n. U.1.03.02.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2024, ed è contestualmente liquidato il medesimo importo in favore della D.ssa Vitalba Vaccaro, nata a Xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx - C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, per il rimborso delle spese sostenute per la missione svolta a Roma il 16 aprile 2024, per partecipare all’incontro presso l’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale in via S. Susanna, 15. 17/04/2024 17/04/2024 Decreti
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